Termin potwierdzony
Lokalizacja:
Data szkolenia:
Prowadzący:
Anna Kędzierska - Adamczyk
Cena:
320 zł netto
393.6 zł brutto
678
tel. 77 453 60 09
kom. 504 850 668
kom. 662 211 225
e-mail: biuro@isepszkolenia.pl
Pon - Pt: 7:30 - 15:30
Cel i forma realizacji
Program
Prowadzący
Warunki uczestnictwa
Formularz zgłoszeniowy
Pliki do pobrania
Prognoza
Komentarze
Cel szkolenia
W trakcie szkolenia zostaną omówione zagadnienia dotyczące zakresu fakturowania i obowiązku podatkowego. Naszym zamiarem jest, aby uczestnicy rozwiali swoje wątpliwości w przedmiocie zmian w rozliczaniu VAT oraz umiejętności w zakresie skutecznego rozwiązywania problemów podatkowych.
Adresaci szkolenia
Szkolenie jest adresowane do pracowników działów finansowo-księgowych, pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych oraz innych osób zainteresowanych tematyką podatkową.
Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe
Program szkolenia :
– moment powstania obowiązku podatkowego – zasady ogólne,
– świadczenia o charakterze ciągłym,
– moment powstania obowiązku podatkowego – zasady szczególne (m.in. usługi budowlane, najmu, leasingu, dostawa mediów)
– „refakturowanie” świadczeń, zaliczki, świadczenia poza terytorium Polski,
– obowiązek podatkowy u podatników rozliczających się wg metody kasowej,
– obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanych zaliczek
3. Podatek należny – podstawa opodatkowania
– zasady ustalania podstawy opodatkowania (zasada generalna i szczególne przypadki),
– podstawa opodatkowania z tytułu WNT,
– świadczenia złożone, dostawa nieruchomości,
– elementy podstawy opodatkowania przy odwrotnym obciążeniu,
– przypadki w jakich podstawa opodatkowania winna być podwyższona o koszty transportu, opakowań, ubezpieczenia,
4. Podatek należny – stawki podatku VAT
– rodzaje stawek podatkowych,
– zasady stosowania stawki 0% przy eksporcie towarów oraz WDT, wymogi dotyczące dokumentacji,
– zwolnienia przedmiotowe,
5. Zasady i terminy dotyczące wystawiania faktur VAT, kasy rejestrujące
– faktury VAT jako dokumenty rejestrujące wykonanie czynności opodatkowanych,
– zasady i terminy wystawiania faktur,
– faktury korygujące i noty korygujące, duplikaty oraz inne dokumenty uznawane za faktury,
– terminy rozliczenia faktur korygujących zmniejszających i zwiększających wartość sprzedaży,
– paragon jako faktura, faktury elektroniczne,
– refakturowanie i anulowanie faktury VAT, faktury pro-forma, samofakturowanie,
– skutki podatkowe związane z wystawieniem faktury wcześniej niż 30 dni przed wykonaniem świadczenia,
– faktury do paragonów, w jakich sytuacjach dopuszcza się korektę numeru NIP na paragonie,
– faktury dokumentujące świadczenia objęte obowiązkowym mechanizmem płatności podzielonej,
– przy spełnieniu jakich warunków wystawienie faktury rodzi obowiązek odprowadzenia podatku w trybie art. 108 ustawy o VAT,
– odpowiedzialność karna i karna-skarbowa,
Warunek otrzymania zaświadczenia
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestnictwo w wykładzie online na podstawie którego słuchacz otrzyma zaświadczenie
Warunki uczestnictwa oraz forma zgłoszenia na szkolenie
Po dokonaniu zgłoszenia poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy otrzymujecie Państwo pro formę na podstawie, której należy dokonać płatności na nasze konto w IDEA BANK o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002. Następnie dokonamy rejestracji wszystkich zdeklarowanych uczestników szkolenia na platformę ClickMeeting z której korzystać będziecie Państwo w trakcie wykładu a to pozwoli nam utworzyć grupę szkoleniową online którą zaprosimy poprzez wysłanie do każdego uczestnika zaproszenia na podany przez Państwa wcześniej e-mail . Otrzymana wiadomość będzie zawierała dostęp do tzw. pokoju szkoleń w którym będzie czekał na Państwa w dniu szkolenia wykładowca.
Dodatkowe informacje