Lokalizacja:
Data szkolenia:
Prowadzący:
Dariusz Polakowski
Cena:
340 zł netto
418.2 zł brutto
1408
tel. 77 453 60 09
kom. 504 850 668
kom. 662 211 225
e-mail: biuro@isepszkolenia.pl
Pon - Pt: 7:30 - 15:30
Cel i forma realizacji
Program
Prowadzący
Warunki uczestnictwa
Formularz zgłoszeniowy
Pliki do pobrania
Prognoza
Komentarze
Cel szkolenia
W trakcie szkolenia zostaną omówione procedury szczególne i wybrane zagadnienia dotyczące fakturowania. Naszym zamiarem jest, aby uczestnicy rozwiali swoje wątpliwości w przedmiocie zasad fakturowania, refakturowania i korygowania.
Adresaci szkolenia
Szkolenie jest adresowane do pracowników działów finansowo-księgowych, pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych oraz innych osób zainteresowanych tematyką fakturowania.
Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe
Adresaci szkolenia
Szkolenie jest adresowane do pracowników działów finansowo-księgowych, pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych oraz innych osób zainteresowanych tematyką podatkową.
Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe
– warunki jakie należy spełnić aby przemieszczenie towarów mogło być uznane za WDT/WNT,
– dokumentacja potwierdzająca przemieszczenie towarów w ramach WDT,
– terminy i warunki stosowania stawki 0% przy WDT,
– termin rozliczenia korekt WDT/WNT,
– podstawa opodatkowania przy WDT/WNT,
– kursy jakie należy stosować do transakcji wyrażonych w walucie obcej,
– zasady i terminy rozliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT,
– składy konsygnacyjne dla WDT/WNT
– rozliczenie transakcji objętej odwrotnym obciążeniem po upływie trzech miesięcy liczonych po miesiącu powstania obowiązku podatkowego,
– definicja eksportu pośredniego i bezpośredniego,
– moment powstania obowiązku podatkowego,
– rozliczenie zaliczki w eksporcie towarów,
– warunki i terminy w jakich podatnik stosuje stawkę 0%,
– definicja importu towarów,
– rozliczenie importu towarów w ramach procedur uproszczonych,
– podstawa opodatkowania,
– definicja kontraktu wielostronnego,
– ustalenie miejsca dostawy i zasad opodatkowania poszczególnych dostaw w ramach kontraktu wielostronnego
– uproszczenie w zakresie rozliczania wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych,
– sposób wykazania w deklaracji dla celów VAT oraz w informacji podsumowującej,
– zasady ustalania miejsca dostawy i świadczenia usług dla celów VAT,
– dostawa towarów wraz z montażem,
– sposób dokumentowania oraz zasady ustalania obowiązku podatkowego,
– sposób wykazania w deklaracji,
– miejsce świadczenia usług i dostawy towarów,
– jakie podmioty są zobowiązane do rozliczenia podatku należnego z tego tytułu,
– usługi magazynowania, wynajem powierzchni na targach, wynajem pojazdów,
– refakturowanie usług,
– zasady odliczania podatku naliczonego,
– usługi elektroniczne realizowane na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej,
– data powstania obowiązku i podstawa opodatkowania,
– sposób dokumentowania i rozliczenia przedmiotowych transakcji,
– zasady ustalania miejsca świadczenia,
– dokumentacja potwierdzająca wykonanie świadczenia,
– zasady stosowania stawki 0%,
Warunek otrzymania zaświadczenia:
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestnictwo w wykładzie online na podstawie którego słuchacz otrzyma zaświadczenie
Warunki uczestnictwa oraz forma zgłoszenia na szkolenie:
W przypadku szkolenia ONLINE – po dokonaniu zgłoszenia poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy otrzymacie Państwo pro formę na podstawie, której należy dokonać płatności na nasze konto w Bank Pekao S.A. o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002. Po opłaceniu proformy otrzymacie Państwo od nas tzw „draft” wraz z linkiem do rejestracji na platformę szkoleniową, po wypełnieniu którego zostanie wygenerowany dla Państwa dostęp umożliwiający uczestnictwo w szkoleniu. Draft otrzymacie Państwo na podany podczas zgłoszenia adres email. Po kliknięciu w dniu szkolenia o określonej godzinie w otrzymany link dostępowy – uczestnik zostanie przekierowany do tzw. pokoju webinarowego w którym będzie na niego oczekiwał organizator lub wykładowca.
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje