Lokalizacja:
Data szkolenia:
Prowadzący:
Anna Kędzierska - Adamczyk
Cena:
340 zł netto
418.2 zł brutto
1394
tel. 77 453 60 09
kom. 504 850 668
kom. 662 211 225
e-mail: biuro@isepszkolenia.pl
Pon - Pt: 7:30 - 15:30
Cel i forma realizacji
Program
Prowadzący
Warunki uczestnictwa
Formularz zgłoszeniowy
Pliki do pobrania
Prognoza
Komentarze
Cel szkolenia:
W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane zmiany obowiązujące w 2022r. nie tylko z uwzględnieniem deklarowanych celów prawodawcy, ale także trudności praktycznych, które wiążą się z wprowadzeniem tych zmian w życie. Ponadto przedstawiona zostanie praktyka organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych odnośnie tak ważnych dla każdego podatnika zagadnień, jak: powstawanie obowiązku podatkowego, wystawianie faktur, korygowanie VAT, rozliczanie transakcji międzynarodowych, prawidłowe korzystanie z prawa do odliczenia. Naszym zamiarem jest, aby uczestnicy rozwiali swoje wątpliwości w przedmiocie zmian w rozliczaniu VAT oraz umiejętności w zakresie skutecznego rozwiązywania problemów podatkowych.
Adresaci szkolenia:
Szkolenie przeznaczone dla właścicieli i pracowników biur rachunkowych – kompleksowe usystematyzowanie najważniejszych zmian w podatkach z perspektywy pracy biura rachunkowego. Omówienie zmian na rok 2023, procedura przygotowania do wdrożenia kolejnych zmian, poukładanie dat wejścia w życie wielokrotnie zmienianych w 2022 roku przepisów.
Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:
1. Opodatkowanie wynagrodzeń.
– Szybka powtórka zasad opodatkowania wynagrodzeń wypłacanych od dnia 01.07.2022
– nowa skala podatkowa
– nowa stawka podatku w umowach zryczałtowanych
– likwidacja ulgi dla klasy średniej
– likwidacja „rolowania” zaliczek
– podatek hipotetyczny
– ważne przepisy przejściowe.
– Uchwalone zmiany w zasadach poboru zaliczki i podatków dla płatników (art.31a-31d ustawy o PIT) – wchodzące w życie od 01.01.2023 roku.
– nowe zasady procedowania z oświadczeniami i wnioskami osób zatrudnionych
– nowe zasady przekazywania i odwoływania powyższych wniosków
– doprecyzowanie zasad opodatkowania wynagrodzeń wypłacanych po ustaniu umowy o pracę bądź umów cywilnoprawnych
– częściowe zniesienie odpowiedzialności płatnika z tytułu błędnie ustalonej wysokości zaliczki od wypłaconych świadczeń
– zmiany zasad obniżania zaliczki o podatek z kwoty wolnej – rewolucja w stosowaniu
– możliwość wypłaty wynagrodzenia bez poboru zaliczki – warunki i konsekwencje
– nowe zasady składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty przez płatnika
– nowe możliwości rezygnacji z kosztów uzyskania przychodów
– inne drobne zmiany.
– Zmiany w druku PIT 2(9) od 01.01.2023 roku (po kolejnych poprawkach)
– Zasady uwzględniania ulg – dla młodych, na powrót, 4 dzieci i senioralnej – przy ustalaniu zaliczki – po zmianach od 01.01.2022, 01.07.2022 i od 01.01.2023 roku.
– reguły stosowania ulgi dla młodych po kolejnych zmianach
– reguły stosowania ulgi na powrót po kolejnych zmianach
– reguły stosowania ulgi dla rodzica 4 dzieci po kolejnych zmianach
– reguły stosowania ulgi senioralnej po kolejnych zmianach
– niezbędna dokumentacja dla płatnika i dla podatnika.
– Zmiany – „pakiet rodzicielski” a ich wpływ na zadania płatnika podatku od wynagrodzeń.
– powrót możliwości korzystania z preferencyjnego rozliczenia dla rodzica samotnie wychowującego dziecko – szczegółowe omówienie warunków i ich konsekwencje dla płatnika
– likwidacja ulgi 1500 0d podatku dla rodzica samotnie wychowującego dziecko
– zmiana w definicji „dziecka” i jej wpływ na zadania płatnika
– zasiłek macierzyński z ulgi z punktu 4.
2. Zmiany w podatku PIT w działalności
– możliwość odliczenia składki zdrowotnej
– możliwość wstecznej zmiany formy opodatkowania
– zmiany w zakresie obowiązkowego raportowania PKPiR i ksiąg handlowych
– zmiany w zakresie transakcji powyżej 15ooo i powyżej 20000 PLN
– zmiany zasad opodatkowania wynajmu
– zmiany w zakresie amortyzacji nieruchomości mieszkalnych
– rozliczanie ulg w zeznaniu rocznym
– zmiany w podatku zryczałtowanym
3. Zmiany w podatku VAT
– sygnalizacja projektowanych zmian
– mały podatnik
– współczynnik z art. 90-91
– zmiany w fakturowaniu
– inne drobne zmiany
– terminale, kasy fiskalne, faktury.
4. Wybrane zmiany w podatku CIT.
– odroczenie podatku minimalnego
– likwidacja przepisów „ukryta dywidenda”
– zmiany w podatku u źródła
– zmiany w „cienkiej kapitalizacji”.
5. Składka zdrowotna – rozliczenie roczne.
– Zmiana zasad rocznego rozliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą – roczna deklaracja dochodu, korekty, dopłata i rozliczanie nadpłaty.
– „Powołanie” a składka zdrowotna po zmianach od 01.07.2022 – wyjaśnienia praktyczne.
– Zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.
– dla osób współpracujących
– dla emerytów i rencistów prowadzących działalność gospodarczą
– dla twórców i innych grup
– składka zdrowotna dla komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
6. Panel dyskusyjny.
Warunek otrzymania zaświadczenia
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestnictwo w wykładzie stacjonarnie na podstawie którego słuchacz otrzyma zaświadczenie
Warunki uczestnictwa oraz forma zgłoszenia na szkolenie
W przypadku szkolenia ONLINE – po dokonaniu zgłoszenia poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy otrzymacie Państwo pro formę na podstawie, której należy dokonać płatności na nasze konto w Bank Pekao S.A. o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002. Po opłaceniu proformy otrzymacie Państwo od nas tzw „draft” wraz z linkiem do rejestracji na platformę szkoleniową, po wypełnieniu którego zostanie wygenerowany dla Państwa dostęp umożliwiający uczestnictwo w szkoleniu. Draft otrzymacie Państwo na podany podczas zgłoszenia adres email. Po kliknięciu w dniu szkolenia o określonej godzinie w otrzymany link dostępowy – uczestnik zostanie przekierowany do tzw. pokoju webinarowego w którym będzie na niego oczekiwał organizator lub wykładowca.
Dodatkowe informacje